近日,从郑州水务集团有限公司获悉,9月29日,该集团召开党委会,审议并表决通过设立集团党委领导下的内部审计工作领导小组。
会议指出,内审工作领导小组是集团党委领导内审工作的议事协调机构。组织架构方面,由集团党委书记、董事长任组长,总经理、纪委书记、总审计师任副组长,各相关职能部门为成员单位,领导小组办公室设在集团审计部。会议同步明确了领导小组主要职责、运行方式及保障措施。
据了解,领导小组将在集团党委统一领导下,统筹做好内部审计顶层设计、总体布局、协调推进和督导落实各项工作。此次成立内审工作领导小组,是郑州水务集团坚持党对审计工作全面领导、加快构建“集中统一、全面覆盖、权威高效”内审监督体系的重要举措,能够有效提升内部审计工作的独立性和权威性,进一步健全完善集团治理体系,推动审计成果转化为治理效能,为集团高质量跨越式发展提供有力支撑。