中原区审计局本级审工作稳步推进边审边改促上缴和追回资金3308万元
来源:本站  时间:2019-08-07 10:09:50

年初以来,中原区审计局按照上级审计机关的工作部署,围绕区委、区政府的工作重点,积极开展本级财政审计工作。截至目前,审计促上缴和追回财政金额3308万元,其中:督促财政局上缴国库应缴未缴预算款3112万元;督促相关预算单位追回超范围超标准支出和违规发放的工资补贴等38.76万元,上缴应缴财政资金20.35万元,完善财务手续137万元;共提出64条审计建议,相关单位采纳审计建议出台或修订3个管理制度,移交2条审计线索,审计成果显著。

一是全力推进审计全覆盖。按照上级要求,区审计局通过梳理,把2013年至2018年底未进行过审计的单位,列入本年度审计计划并组织实施,更好地发挥审计监督作用。今年整合审计力量对区执法局、司法局、房管局等11个单位实施审计。目前,所有项目均已出具审计报告,得到了被审计单位的充分认可。

二是扎实开展本级财政审计。根据审计署、省厅和市局审计工作会议的精神,年初提早谋划、精心组织,制定本级审工作方案,分解各项审计重点、任务,责任到人,明确时间节点,确保按时完成本级审。在审计中注重运用数据分析,审核财政部门在编制预算和预算执行中存在问题,为科学编制预算提出意见建议。

三是积极开展重大政策措施跟踪审计。今年,根据审计署统一组织审计项目计划安排,涉及该区的重大政策措施审计共8项,按照审计方案要求已开展7项,分别是:防范化解政府隐性债务风险审计、减税降费政策落实审计等。审计在查处问题揭示风险的同时,注重运用计算机审计,如:在就业政策落实情况审计和“一卡通”惠农补贴资金审计中,通过相关数据的比对分析,查处问题,分析原因,提出针对性的意见建议。

四是加强部门预算执行审计。按照《审计准则》的要求,严格执行审计程序,对被审计单位财务情况、职责范围和业务办理流程进行充分调查了解的基础上,制定审计实施方案,确保审计工作顺利进行。各审计组在关注单位财政收支审计的同时,接合单位重点业务查看其对应的资金支出情况,从财政审计入手,根据需要通过到被审计单位现场查看核对、向其他单位或个人进行调查、询问和查看业务办理档案等,审核财政资金管理使用中存在问题。同时,各审计组注重边审边改,在审计过程中积极与被审计单位沟通,督促并指导采取措施立行立改,追回相关财政资金,促出台相关制度严格财政支出行为,规范了权力运行,提升了审计整改率。


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