金水区审计局多举措强化国有企业审计监督
来源:金水区审计局  时间:2023-05-23 17:26:27

近年来,金水区审计局通过建立健全国有企业审计监督机制、创新数字化审计模式、加强内部审计指导监督、多方联动贯通协作强化整改等措施,全方位加强国有企业审计监督,为金水区国有企业健康发展保驾护航。

一是建立健全国有企业审计监督机制。结合金水区实际,区委审计委会第五次会议审议通过《关于深化金水区国有企业和国有资本审计监督的实施意见》,意见进一步明确了实施国有企业审计监督范围及重点,提出了实施审计监督的目标,建立了以审计机关为主导,国有资产监管机构、有关主管部门和国有企业内审为基础的国有企业和国有资本审计监督审计工作体系。

二是创新大数据审计模式,加快推进科技强审。在审计过程中,针对国有企业下属公司多、资金流量大等特点,积极运用“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计模式,将企业业务数据分析与财务审计相结合,创新启用数据分析技术,加大数据的集中和关联分析力度,为现场审计提供技术支撑和保障,提高审计工作质量和效率。

三是强化内审指导监督,助力高质量发展。严格执行上级审计机关关于内部审计工作要求,推动国有企业建立健全内部审计工作机制。同时,通过日常监督、结合审计项目监督、专项监督检查等方式,加强对国有企业内部审计履职情况、内审制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等监督检查,充分发挥内部审计工作机制作用,提升国有企业管理水平,推动国有企业健康发展。

四是多方联动贯通协作,强化审计整改。建立健全协作贯通机制,加强审计监督与纪检监察、组织人事、巡视巡察、人大监督、以及社会监督等监督力量的贯通,强化信息沟通、工作联通、成果融通,打造环环相扣、首尾闭合的审计整改推进链条,确保问题整改到位、整改彻底,推动国有企业提质增效。(起草人:郝书娟    审核人:牛秋沣)

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