金水:“四举措”开展自我审计监督
来源:金水区审计局  时间:2024-03-18 17:35:49

为全面贯彻落实中共河南省委审计委员会《关于加强全省审计机关常态化自我审计监督的指导意见》,强化审计机关自身建设,近日,金水区审计局高标准做好2023年局机关预算执行等情况审计工作,扎实开展自我审计监督。

一是健全机制,推动工作落实。高度重视内部审计工作,将2023年度局机关预算执行等情况审计纳入金水区本级2023年度预算执行和其他财政收支情况审计“大盘子”,与其同谋化、同部署、同推进、同汇报、同整改。要求全体同志提高站位,充分认识此次审计的重大意义,坚持应审尽审、凡审必严,扎实推进常态化自我审计监督。

二是加强培训,提升工作效能。由局机关业务能力强、审计经验丰富的老同志,通过政策解读、案例分享、方案讲解和交流研讨的形式,组织参审人员进行了专题培训,培训紧贴工作实际、内容丰富、重点突出,为此次审计工作顺利开展奠定基础。

三是精准审计,突出审计重点。此次审计将政府过“紧日子”政策执行情况作为审计监督重点。重点关注“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出的压减情况,查看是否存在预算编制不细化、压减不到位等问题;关注公用经费和项目经费的用途和资金流向,审查支出的真实性、合法性;根据单位绩效自评材料及项目实际支出情况,关注是否存在项目结余资金过大、挤占挪用项目资金等问题。

四是强化整改,做实“下半篇文章”。坚持“边审计、边沟通、边整改、边规范”的方式,在审计期间能立即整改的问题做到边审边改、即知即改,对难以整改和“屡审屡犯”的问题,弄清前因后果,提出切合实际的意见建议。针对审计发现的问题,真正做到如实报告,动真格、用实功、求实效,扎实开展常态化自我审计监督,切实发挥“能查病、治已病、防未病”作用。(起草人:郝书娟 审核人:牛秋沣)

打印此文 关闭窗口